Orden de Compra. Nº4061-105-SE13 "MATERIALES PARA REPARACIONES ESC.RURAL MISSISSIPPI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-105-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-05-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES ESC.RURAL MISSISSIPPI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-16-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria franjamar
Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS
R.U.T. 13.116.924-8
Sucursal ferreteria franjamar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162201
Remaches ciegos200UnidadREMACHES   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
27112502
Palancas3UnidadPALANCAS DESCARGA   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
30181511
Inodoros6UnidadFLATTER   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
20121427
Válvulas de seguridad sub superficie5UnidadVÁLVULAS   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
40141716
Sifones en P2UnidadSIFONES LAVAMANOS   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
86131502
Pintura8UnidadGALONES DE PINTURA   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.200 $ 87.200
31162309
Estantes de montaje4UnidadBISAGRAS 4"  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad5UnidadPARES DE ALCAYATAS DE 6"  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.250
23171509
Soldadura2UnidadKILOS DE SOLDADURA 60 / 11  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
11121611
Tablero de partículas2PlanchaTERCIADO 5,5   $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
Total Neto $ 163.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 163.360

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.