Orden de Compra. Nº4061-113-SE13 "MATERIALES RESTANTES ESCUELA ALFONSO OSSES PEREZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-113-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES RESTANTES ESCUELA ALFONSO OSSES PEREZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162123
Tejidos de cinta10UnidadROLLO DE CINTA 10mm x 50 mts.   $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
44121704
Lápiz pasta30UnidadLAPIZ PASTA PUNTA MEDIANA AZUL   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre10UnidadCORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)3UnidadSET x12 GOMA EVA ESCARCHADA  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
23121612
Agujas para máquina de coser30UnidadAGUJA DE LANA BALANCE   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
86131502
Pintura12UnidadPINTURA GENERO ARTEL   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ15UnidadSILICONA LIQUIDA ARTEL 250 GRAMOS   $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
11162111
Malla15UnidadMALLA PARA BORDAR  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
31201509
Cinta adhesiva de nilon10UnidadSELLOCINTA TRANSPARENTE 48*40 metros   $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
44101707
Corcheteras2UnidadCORCHETERA MAPED 26/6  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
60121226
Pinceles de acuarela1GlobalPINCELES ARTEL SERIE 577 Nº0,2,4,8   $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710 $ 710
Total Neto $ 81.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 81.980

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.