Orden de Compra. Nº4061-113-SE17 "COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA COLEGIO SAN JOSÉ (II)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-113-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA COLEGIO SAN JOSÉ (II)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaramirez
Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T. 11.705.138-2
Sucursal ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101906
Poliuretano termoendurecible (PUR)16Unidad no definidaAISLAPOL 50 mm   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880
11121610
Maderas duras4UnidadCUARTO RODÓN 20x20x3.0 METROS   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31161502
Tornillos de anclaje100UnidadTORNILLO VULCANITA 1.14"   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadANTICORROSIVO 200CC   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31211904
Brochas1UnidadBROCHAS 3" HELLA   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO ESPONJA   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA INTERIOR 70x2.0 METROS   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
25174403
Paneles de puerta1UnidadMARCO DE PUERTA FINGER   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA POMO OFICINA   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
Total Neto $ 58.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 58.730

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.