Orden de Compra. Nº4061-123-SE14 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA VALLE DE MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-123-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA VALLE DE MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-18-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Mercadito
Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA
R.U.T. 9.397.645-2
Sucursal El Mercadito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2BaldeCERA LÍQUIDA ROJA PARA PISOS DE BALDOSA   $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2BaldeCERA LIQUIDA PARA PISO BALDOSA INCOLORA   $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
12161902
Detergentes surfactantes6BotellaVIM  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140
12191501
Solventes aromáticos10BotellaPOEX   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
12161902
Detergentes surfactantes15CajaOMO TRADICIONAL MEDIANO   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
47131605
Cepillos de limpieza6UnidadTRAPEROS   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
14111704
Papel higiénico240UnidadROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO CONFORT   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
46181504
Guantes protectores20ParGUANTES DE GOMA MULTIUSO   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 339.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 339.990

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.