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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4061-133-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE LEÑA SALA CUNA SAN FRANCISCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alejo Carrillo 132 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PUCHI Nº1002 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
17290 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PUCHI Nº1002 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
10227767-8 |
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Razón Social |
PEDRO HERNAN FERNANDEZ ROSAS
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R.U.T. |
10.227.767-8 |
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Sucursal |
10227767-8 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40101803
| Chimeneas de leña | 6,5 | Metro Lineal | metros de leña seca aromo sala cuna san francisco | metros de leña seca aromo sala cuna san francisco |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.000
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$ 91.000
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Total Neto
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$ 91.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.290
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$ 108.290
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.