Orden de Compra. Nº4061-139-SE17 "Compra de art Ferretería Jardín Manitos Creadoras"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-139-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de art Ferretería Jardín Manitos Creadoras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria
Razón Social juan rolando marchant lagos
R.U.T. 16.528.072-5
Sucursal ferreteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados1Unidadcandado grande  $ 8.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
39101601
ampolletas halógenas2Unidadampolletas 100 watts  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por 1Unidadoleo lila galom  $ 16.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.650
27111803
Escuadras20Unidadescuadras metalicas  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
30103206
Rejilla de plástico5Unidadcelosias plasticas  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
23131507
Tela para lijar3Unidadlijas madera  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por 2Unidadlitros oleo blanco  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
11101712
Aleación ferrosa4Unidadset fierro para combustion  $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600
46171501
Candados2Unidadcandado chico mas aldaba  $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31162609
Ganchos roscados30Unidadcancamos grandes  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31211904
Brochas1Unidadbrocha 2"  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
31211904
Brochas1Unidadbrocha 4"  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
23231602
Rodillo de terminación1Unidadrodillo mediano  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Litrodiluyente  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 183.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 183.950

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.