Orden de Compra. Nº4061-147-SE15 "COMPRA ARTÍCULOS PIE LICEO PESQUERO DE MHUIN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-147-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTÍCULOS PIE LICEO PESQUERO DE MHUIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-81-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo50UnidadCUADERNOS DE MATEMÁTICA UNIVERSITARIO 100 HOJAS   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
24141607
Separadores de cartón50UnidadBOLSITAS SEPARADORAS TRANSPARENTES  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
11111606
Pizarra4UnidadCAJAS DE PLUMONES PARA PIZARRA NEGRO  $ 8.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120
11111606
Pizarra4UnidadCAJAS DE PLUMONES PARA PIZARRA AZÚL   $ 8.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120
11111606
Pizarra4UnidadCAJAS DE PLUMONES PARA PIZARRA ROJO   $ 8.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120
11101507
Grafito5UnidadCAJAS DE LÁPICES DE GRAFITO   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCARTUCHOS DE TINTA HP COLOR N° 22  $ 16.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadCARTUCHOS DE TINTA HP NEGRO N° 21  $ 12.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.140 $ 76.140
Total Neto $ 285.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 285.950

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.