Orden de Compra. Nº4061-159-SE13 "MATERIALES FUNGIBLES ESCUELA JOSE ARNOLDO BILBAO P"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-159-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FUNGIBLES ESCUELA JOSE ARNOLDO BILBAO P
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta14UnidadCARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO   $ 14.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.820 $ 204.820
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadCARTUCHO DE TINTA HP 22 COLOR   $ 19.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.960 $ 114.960
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTUCHO DE TINTA 250  $ 14.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.200 $ 146.200
44103105
Cartuchos de tinta40UnidadRESMAS TAMAÑO CARTA   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadLIBRO DE ACTAS   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadLIBRO DE CORRESPONDENCIA   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
44103105
Cartuchos de tinta8UnidadCARTUCHO DE TINTA HP 122   $ 8.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.120 $ 67.120
44103103
Tóner2UnidadTONER FOTOCOPIADORA   $ 36.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.980 $ 73.980
Total Neto $ 738.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 738.650

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.