Orden de Compra. Nº4061-159-SE20 "Compra material de oficina Jardín "Paso a Pasito" "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-159-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra material de oficina Jardín "Paso a Pasito"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-43-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 43509,62
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
Blocs de dibujo34Unidad no definidaBlock de dubijo 99!/8 20 hojas torre imagia  $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.482 $ 19.482
60124317
Masa de modelado34Unidad no definidaPlasticina 12 colores giotto natural  $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.734 $ 35.734
60121236
Pinceles17Unidad no definidaPincel N°04  $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.519 $ 3.519
60121236
Pinceles17Unidad no definidapincel N°10  $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.961 $ 3.961
44121709
Lápices de cera34Unidad no definidalapiz cera 12 colores jovicolor  $ 1.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.258 $ 35.258
11111808
Arcilla común20Unidad no definidaGreda 750  $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.980 $ 12.980
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaPapel Kraft 400 un  $ 13.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.686 $ 13.686
44121618
Tijeras4Unidad no definidaoficina 15 cm  $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.096 $ 2.096
44121612
Cuchillos cartoneros2Unidad no definidacuchillo cartonero grande con riel   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
60121206
Pintura de maquillaje5Unidad no definidacara 6 colores  $ 2.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.375 $ 11.375
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definidasilicona barra  $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104 $ 1.104
44122103
Corchetes5Unidad no definida23/6  $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
14111509
Artículos de papelería34Unidad no definidapaño lenci  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.584 $ 36.584
31201512
Cinta Transparente10Unidad no definidacinta cristal  $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
31201515
Cintas de papel10Unidad no definidacinta masking  $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.660 $ 4.660
31201515
Cintas de papel10Unidad no definidamasking  $ 1.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.590 $ 12.590
31201512
Cinta Transparente10Unidad no definidaembalaje  $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
45101512
Termo impresora de transferencia para aplicaciones1Unidad no definidaMaquina plastificadora  $ 27.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.305 $ 27.305
Total Neto $ 228.998
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.510
TOTAL OC $ 272.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.