Orden de Compra. Nº4061-165-SE13 "MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO PESQUERO DE MEHUIN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-165-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-05-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO PESQUERO DE MEHUIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-16-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria franjamar
Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS
R.U.T. 13.116.924-8
Sucursal ferreteria franjamar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111810
Interruptor de lámpara30UnidadPARTIDORES   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión3UnidadAUTOMÁTICOS CON RIEL, 20 AMPERES   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)10UnidadPVC CONDUIT DE 16   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
40142604
Codos de tubo15UnidadCURVAS   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
46171501
Candados2UnidadCANDADOS DE 40 mm.   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
31151609
Eslabones de cadena1UnidadCADENA SOLDADA DE 50 cm.   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
26121634
Cable de cobre100Metro LinealALAMBRE THW Nº14 ROJO Y BLANCO  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
24112408
Cajas antiestáticas8UnidadCAJAS CHUQUI DERIVACION   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
39101605
ampolletas fluorescentes30TuboTUBOS FLUORESCENTES   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 91.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 91.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.