Orden de Compra. Nº4061-166-SE13 "ARTÍCLUOS DE ASEO D.A.E.M. MARIQUINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-166-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCLUOS DE ASEO D.A.E.M. MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-18-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Mercadito
Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA
R.U.T. 9.397.645-2
Sucursal El Mercadito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl4BotellaCLORO   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
12141901
Cloro Cl4UnidadLYSOFORM   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
14111703
Toallas de papel6UnidadTOALLA NOVA GRANDE   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
14111704
Papel higiénico4UnidadPAPEL HIGUIÉNICO PARA DISPENSADOR   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
47121812
Raspadores de limpieza4UnidadVIRUTILLA FINA   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
47131502
Paños de limpieza2PaquetePAÑOS DE LIMPIEZA ESPONJA 10 UNIDADES   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2ParGUANTES "S"   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
47131618
Mopas húmedas4UnidadTRAPEROS   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6CajaCAJAS DE CERA CASINO ROJA   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
47131829
Productos de limpieza del baño6UnidadPATO PURIFIC PASTILLA   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540
53131608
Jabones4LitroJABÓN LÍQUIDO   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
Total Neto $ 75.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 75.380

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.