Orden de Compra. Nº4061-173-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA JUAN POLETTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-173-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA JUAN POLETTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-10-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alexader
Razón Social ALEXANDER MAURICIO ERICES RUIZ
R.U.T. 12.991.675-3
Sucursal Alexader
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P2Unidad no definidaSIFONES LAVAMANOS  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
40141901
Conductos flexibles1Unidad no definidaFLEXIBLE  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
39101605
ampolletas fluorescentes3Unidad no definidaAMPOLLETAS AHORRO ENERGIA  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
40141716
Sifones en P2Unidad no definidaFLAPPERS  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
30181504
Lavamanos1Unidad no definidaLLAVE LAVAMANOS PREMIUN  $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
20122114
Cañones perforadores de tubería pasante3Unidad no definidaCAÑONES CORRIENTE 4"  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
46181506
Ponchos protectores1Unidad no definidaPONCHO 4"  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
30103605
Tablas de madera4Unidad no definidaTABLONES 2X10X3.20 PINO  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
39101701
Tubos fluorescentes2Unidad no definidaEQUIPOS FLUORESCENTES 1X36 CON PROTECTOR  $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
27111704
Enchufes1Unidad no definidaENCHUFE TRIPLE EMB. MEC  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
11101705
Aluminio3UnidadLIMAHOYA 3 MTS  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
Total Neto $ 138.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 138.180

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.