Orden de Compra. Nº4061-177-SE13 "MATERIALES ESCUELA VALLE DE MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-177-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA VALLE DE MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141102
Juegos de mesa8UnidadAJEDREZ   $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.920 $ 95.920
60141102
Juegos de mesa1UnidadAJEDREZ   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990
60141102
Juegos de mesa3UnidadAJEDREZ   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10UnidadSET DE GOMA EVA  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10UnidadSET GOMA EVA GLITER   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
31201515
Cintas de papel15UnidadHUINCHAS ENGOMADAS   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350
14111509
Artículos de papelería1ResmaPAPEL OPALINA   $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
31201509
Cinta adhesiva de nilon20RolloHUINCHAS DE EMBALAR TRANSPARENTE   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
31201509
Cinta adhesiva de nilon15RolloCINTA ADHESIVA SCOTCH   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 215.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 215.630

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.