Orden de Compra. Nº4061-183-SE23 "ARTICULOS DE FERRETERIA, LICEO POLITECNICO PESQUERO DE MEHUIN (MANT)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-183-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA, LICEO POLITECNICO PESQUERO DE MEHUIN (MANT)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4061-8-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 26472,263
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MOLL
Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO
R.U.T. 13.319.063-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA MOLL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes5UnidadALARGADOR 20MT ELECTRALINE NARANJO, COMPRA SEGUN COTIZACION N°5770 DEL 08.05.23, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-8-LP2  $ 20.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.665 $ 104.664
27111704
Enchufes5UnidadALARGADOR 3MT ELECTRALINE 6 TOMAS, COMPRA SEGUN COTIZACION N°5770 DEL 08.05.23, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-8-LP2  $ 6.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.665 $ 34.664
Total Neto $ 139.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.472
TOTAL OC $ 165.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.