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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4061-183-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE FERRETERIA, LICEO POLITECNICO PESQUERO DE MEHUIN (MANT) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4061-8-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PUCHI Nº1002 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PUCHI Nº1002 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
26472,263 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PUCHI Nº1002 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA MOLL |
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Razón Social |
MARINA ELISABETH MOLL PACHECO
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R.U.T. |
13.319.063-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA MOLL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27111704
| Enchufes | 5 | Unidad | ALARGADOR 20MT ELECTRALINE NARANJO, COMPRA SEGUN COTIZACION N°5770 DEL 08.05.23, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-8-LP2 | |
$ 20.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.665
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$ 104.664
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27111704
| Enchufes | 5 | Unidad | ALARGADOR 3MT ELECTRALINE 6 TOMAS, COMPRA SEGUN COTIZACION N°5770 DEL 08.05.23, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-8-LP2 | |
$ 6.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.665
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$ 34.664
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Total Neto
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$ 139.328
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.472
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$ 165.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.