Orden de Compra. Nº4061-184-R107 "MATERIAL DE OFICINA DAEM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-184-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE EDUCACION SAN JOSE DE LA MARIQUINA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna -1
Impuesto 11575,56
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MERCOTEC LIMITADA
R.U.T. 76.560.740-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora8UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 1.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.528 $ 14.528
44121605
Dispensador de Cinta5UnidadDispensador de CintaSCOTCH CHICO $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685 $ 685
44121506
Sobres estándar200UnidadSobres estándarSOBRE CARTA $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
44121506
Sobres estándar100UnidadSobres estándarSOBRE 1/2 OFICIO $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44121506
Sobres estándar100UnidadSobres estándarSOBRE OFICIO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
44122104
Clips para papel5UnidadClips para papelCAJAS CLIPS $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455 $ 455
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadCinta para empaquetarCINTA EMBALAJE $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
14111606
Papel artístico o papel Kraft20UnidadPapel artístico o papel KraftPLIEGO PAPEL ENVOLVER $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 440
24112501
Cartones acanalados ranurados20UnidadCartones acanalados ranuradosPLIEGO CARTON FORRADO $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
60121535
Goma de borrar4UnidadGoma de borrarGOMA DE BORRAR $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264 $ 264
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección4UnidadPlumas, bolígrafos o lápices de correcciónLAPIZ CORRECTOR $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
14111514
Cuadernos o tacos10UnidadCuadernos o tacosCUADERNO UNIVERSITARIO $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
44121705
Portaminas4UnidadPortaminasPPORTAMINAS 0.9 $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584 $ 1.584
14111508
Papel para fax5UnidadPapel para faxROLLOS FAX $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.915 $ 2.915
44122001
Archivadores de fichas5UnidadArchivadores de fichasARCHIVADOR DE PALANCA $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.745 $ 2.745
44111905
Pizarras para plumón y accesorios4UnidadPizarras para plumón y accesoriosPLUMON PIZARRA, 2 NEGRO 2 AZUL $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.556 $ 1.556
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora8UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraRESMA PAPEL CARTA $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.776 $ 12.776
44101707
Corcheteras4UnidadCorcheterasCAJAS CORCHETES 26-6 $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
Total Neto $ 60.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.576
TOTAL OC $ 72.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.