Orden de Compra. Nº4061-186-SE13 "MATERIALES FUNGIBLES ESCUELA FRAY BERNABÉ DE LUCER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-186-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FUNGIBLES ESCUELA FRAY BERNABÉ DE LUCER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 195246,85
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable5UnidadPAPEL AUTOADHESIVO   $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
44103105
Cartuchos de tinta10CartuchoCARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO   $ 8.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
44103105
Cartuchos de tinta10CartuchoCARTUCHO DE TINTA HP 22 COLOR   $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.500 $ 119.500
44103105
Cartuchos de tinta15UnidadCARTUCHO DE TINTA HP 122  $ 22.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.250 $ 338.250
43201801
Unidades de discos flexibles10UnidadPENDRIVE IMATION ATOM 8GB   $ 8.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.300 $ 86.300
44103105
Cartuchos de tinta15UnidadCARTUCHO DE TINTA HP 122  $ 23.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.300 $ 354.300
44122001
Archivadores de fichas15UnidadARCHIVADOR DE FICHAS ANGOSTO   $ 557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.355 $ 8.355
44122001
Archivadores de fichas30Unidad no definidaARCHIVADOR DE FICHAS ANCHO   $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.910 $ 17.910
Total Neto $ 1.027.615
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.247
TOTAL OC $ 1.222.862


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.