Orden de Compra. Nº4061-187-SE17 "COMPRA MATERIALES ESCOLARES, ESCUELA RURAL DE TRAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-187-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESCOLARES, ESCUELA RURAL DE TRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalMATERIALES ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 333 PROVEEDOR POR CONVENIO DE SUMINISTRO SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE17  $ 451.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.090 $ 451.090
14111509
Artículos de papelería1GlobalMATERIALES ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 333 PROVEEDOR POR CONVENIO DE SUMINISTRO SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE17  $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
14111509
Artículos de papelería1GlobalMATERIALES ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 333 PROVEEDOR POR CONVENIO DE SUMINISTRO SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE17  $ 200.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.306 $ 200.306
Total Neto $ 906.396
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 906.396

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.