Orden de Compra. Nº4061-191-SE15 "MATERIALES DE ASEO LICEO PESQUERO DE MEHUIN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-191-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-04-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO LICEO PESQUERO DE MEHUIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-98-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Mercadito
Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA
R.U.T. 9.397.645-2
Sucursal El Mercadito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl20UnidadLITROS DE CLORO   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA POLVO   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1UnidadBALDE DE CERA INCOLORA   $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
27112004
Palas15UnidadPALAS DE BASURA   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
47121701
Bolsas de basura10UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
12191501
Solventes aromáticos5UnidadDESODORANTE AMBIENTAL   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
12191501
Solventes aromáticos5UnidadLYSOFORM   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2UnidadBALDE DE CERA ROJA x 20 LITROS   $ 59.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO DE PISO   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
46181504
Guantes protectores5ParPARES DE GUANTES   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
46181504
Guantes protectores5UnidadPAR DE GUANTES TALLA L  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47131811
Productos de lavandería5PaqueteOMO   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250
Total Neto $ 346.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 346.450

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.