Orden de Compra. Nº4061-208-SE20 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-208-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-43-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 24945,86
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121626
Dedales5Unidad no definidaDEDALES DE GOMA  $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.155 $ 4.155
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre4Unidad no definidaLÁPIZ CORRECTOR  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
44121708
Marcadores4Unidad no definidaDESTACADOR   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
31201517
Cinta para empaquetar5Unidad no definidaSCOTCH PARA DISPENSADOR  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
44122103
Corchetes5CajaCAJA CORCHETES 26/6  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44122104
Clips para papel3CajaCAJA DE CLIPS CHICO  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaRESMA TAMAÑO CARTA  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.020 $ 62.020
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15ResmaRESMA TAMAÑO OFICIO  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.295 $ 50.295
Total Neto $ 131.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.946
TOTAL OC $ 156.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.