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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4061-211-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-07-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO ALUMNOS COLEGIO SAN JOSE MES DE JUNIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PUCHI Nº1090 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PUCHI Nº1002 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PUCHI Nº1002 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Manquecoy Jaramillo |
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Razón Social |
GASPAR MANQUECOI JARAMILLO
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R.U.T. |
7.261.260-4 |
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Sucursal |
Manquecoy Jaramillo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 1 | Mes | TRASLAD DE 50 ALUMNOS DEL COLEGIO SAN JOSÉ, DESDE SUS DOMICILIOS UBICADOS EN SECTORES POBLACIONALES: Poblacion Río Cruces, Sector Quechuco, Calle Artuo Prat, Poblacion Sta. Laura, Pob. mi Sueño, Villa Forestal y Sector San Francisco HACIA EL COLEGIO Y VICEVERSA, DE ACUERDO A CONTRATO Y DÍAS TRABAJADOS. | |
$ 634.648,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 634.648
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$ 634.648
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Total Neto
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$ 634.648
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 634.648
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.