Orden de Compra. Nº4061-22-SE14 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. VALLE DE MARIQU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-22-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-02-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. VALLE DE MARIQU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-16-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria franjamar
Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS
R.U.T. 13.116.924-8
Sucursal ferreteria franjamar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes2CajaCAJAS DE TUBOS FLUORESCENTES (36)  $ 23.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria2DiscoDISCO DE CORTE DE 9  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
30102606
Platina de aluminio1UnidadPLATINA DE 30X30  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLANTE VULCO  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
40141702
Grifos2UnidadLLAVES DE JARDÍN DE 3/4  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
46171501
Candados2UnidadCANDADOS POWER DE 50 MM.  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31162309
Estantes de montaje16UnidadBISAGRAS ESPECIALES DE AL. PARA BAÑOS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 2 1/2 PULGADAS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
42151806
Tiras dentales de acabado o pulido2UnidadHUINCHAS ENGOMADAS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
40142604
Codos de tubo4UnidadCODOS PVC 1 PULGADA  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
31161608
Tirafondos48UnidadPERNOS TIRAFONDO 1/4X3  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA DE BAÑO   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)8Metro LinealPVC 1 PULGADA  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
40142008
Mangueras para agua100Metro LinealMANGUERA REF. EN 3/4  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1PoteVINILIT  $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350
Total Neto $ 195.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 195.680

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.