Orden de Compra. Nº4061-239-SE17 "COMPRA MATERIALES DE ASEO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-239-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 12167,22
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones2Unidad no definidaJABÓN LÍQUIDO 1 LITRO DOYPACK VIOLETAS   $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
47131810
Productos para lavar platos5Unidad no definidaLAVALOZAS LÍQUIDO 750 ML. VIRGINIA LIMON  $ 963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.815 $ 4.815
12141901
Cloro Cl4Unidad no definidaCLORO GEL 900ML. IMPEKE TRADICIONAL UNIDAD   $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑO AMARILLO X 1 CORRIENTE 40 X 45  $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.476 $ 1.476
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLON PLÁSTICO DOÑA CLORINDA EXTRA   $ 2.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.132 $ 12.132
42281702
Tazas de desinfectante para dejar en remojo2UnidadDESINFECTANTE W.C. 45 GRAMOS HARPIC X2 PASTILLAS  $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.092 $ 3.092
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑO ABSORVENTE ULTRA   $ 709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.836 $ 2.836
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL ARON 190 GRAMOS CONO GEL  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
12141901
Cloro Cl10UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 340 GRAMOS WATERFALL  $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.250 $ 15.250
12141901
Cloro Cl4UnidadCLOROX CORRIENTE LITRO  $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.612 $ 2.612
12191501
Solventes aromáticos4UnidadDESODORANTE AMBIENTAL POETT 360 CC ESPÍRITU JOVEN   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
14111704
Papel higiénico1UnidadPAPEL HIGIÉNICO 6 ROLLOS 50 METROS CONFORT  $ 1.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.447 $ 1.447
Total Neto $ 64.038
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.167
TOTAL OC $ 76.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.