Orden de Compra. Nº4061-240-SE17 "Compra art de aseo jardín "Semillitas de Alegria""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-240-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra art de aseo jardín "Semillitas de Alegria"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 73770,16
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel30Unidadtoalla desinfectante clorox wipes  $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.900 $ 54.900
14111703
Toallas de papel40Unidadtoalla humeda huggies actisec  $ 1.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.720 $ 77.720
24111503
Bolsas de plástico20Unidadbolsa de basura rollo 80x110 10 un   $ 1.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.220 $ 21.220
24111503
Bolsas de plástico20Unidadbolsa de basura 50x70 pte x 10 virutex  $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.220 $ 9.220
13111042
Alcohol de polivinilo10Unidadalcohol 1 litro desnaturalizado  $ 1.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.550 $ 17.550
14111703
Toallas de papel3Unidadtoalla papel dos rollos 250 mt h/s elite  $ 8.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.421 $ 26.421
47131502
Paños de limpieza2Unidadpaño virutex multiuso x 3 un 38x38  $ 1.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.738 $ 2.738
47131502
Paños de limpieza6Unidadpaño absorbente/sintetx 1 ultra 38x38  $ 709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.254 $ 4.254
47131806
Barniz o ceras de muebles2Unidadlustramuebles 500cc tremex tradic  $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.564 $ 2.564
24111503
Bolsas de plástico30Unidadbolsa de basura 70 x 90 pqte x 10 virutex  $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.410 $ 19.410
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4Unidadbasurero con tapa 36 lts c/pedal blanco  $ 9.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.756 $ 38.756
42311602
Cera de hueso2Unidadcera liquida 5 lts virginia pis/plast  $ 6.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.878 $ 13.878
12161902
Detergentes surfactantes3Unidadcif crema blanco  $ 1.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.458 $ 4.458
53131608
Jabones10Unidadjabon liquido 800 ml alcohol gel elite  $ 4.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.440 $ 45.440
42132205
Guantes quirúrgicos8Unidadguantes quirurgicos c/100 unid medianos  $ 2.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.008 $ 23.008
42281602
Soluciones de glutaraldehído15Unidaddesinfectante a/sol 354 gr a/bact. sunner  $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.875 $ 22.875
47131810
Productos para lavar platos4Unidadlavaloza liquido 750 ml virginia limon  $ 963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.852 $ 3.852
Total Neto $ 388.264
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.770
TOTAL OC $ 462.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.