Orden de Compra. Nº4061-243-SE20 "Compra Material de Contingencia Jardín "Newen Lafquen""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-243-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra Material de Contingencia Jardín "Newen Lafquen"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-43-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281912
Toallas de esterilización10Unidad no definida   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definida   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
47121701
Bolsas de basura16Unidad no definida   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.040 $ 27.040
12141901
Cloro Cl15Unidad no definida   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.350 $ 52.350
51142619
Alcohol aromático de amoniaco10Unidad no definida   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.900 $ 149.900
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona15Unidad no definida   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.850 $ 134.850
42132205
Guantes quirúrgicos4Unidad no definida   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.960 $ 59.960
53131608
Jabones10Unidad no definida   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
52152203
Escobilla con dispensador de jabón5Unidad no definida   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
14111703
Toallas de papel10Unidad no definida   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
42281705
Equipo para lavar el desinfectante de los instrume11Unidad no definida   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.890 $ 21.890
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per15Unidad no definida   $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.850 $ 524.850
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4Unidad no definida   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.960 $ 59.960
53102204
Traje típico para mujer10Unidad no definida   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
42131501
Pecheras para pacientes10Unidad no definida   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
42131502
Gorras para pacientes1Unidad no definida   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 1.287.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.287.350

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.