Orden de Compra. Nº
4061-249-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4061-49-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4061-249-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-07-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4061-49-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4061-49-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
JOSE PUCHI Nº1002
Comuna
Mariquina
Impuesto
8175,7
Dirección de Envío de la Factura
JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Office Pro-
Razón Social
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.178.530-k
Sucursal
Office Pro-
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad
Resmas de papel oficio
Resmas de papel oficio
$ 2.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.280
$ 9.280
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
6
Unidad
resmas de papel carta
resmas de papel carta
$ 1.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.520
$ 11.520
14111610
Cartulina
30
Unidad
20 cartulinas de color blanco, 2 cartulinas de color rojo, 2 cartulinas de color negras, 2 cartulinas de color azul, 2 cartulinas de color verde y 2 cartulinas de color amarillo.
20 cartulinas de color blanco, 2 cartulinas de color rojo, 2 cartulinas de color negras, 2 cartulinas de color azul, 2 cartulinas de color verde y 2 cartulinas de color amarillo.
$ 79,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
44121708
Marcadores
13
Unidad
Destacadores
Destacadores
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.820
$ 1.820
60121148
Papel lustre
26
Sobre
Sobres de papel lustre grande
Sobres de papel lustre grande
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.960
$ 11.960
60121503
Rotuladores lavables
10
Unidad
10 Plumones negros recargables para pizarra, 2 plumones rojo recargables para pizarra, 2 plumones azules recargables para pizarras y 2 plumones verde recargables para pizarras.
10 Plumones negros recargables para pizarra, 2 plumones rojo recargables para pizarra, 2 plumones azules recargables para pizarras y 2 plumones verde recargables para pizarras.
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
60123601
Pegamento de purpurina
2
kilogramo
Cola fria
Cola fria
$ 1.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.280
Total Neto
$ 43.030
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.176
TOTAL OC
$ 51.206
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.