Orden de Compra. Nº4061-249-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4061-49-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-249-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4061-49-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4061-49-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 8175,7
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro-
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4UnidadResmas de papel oficioResmas de papel oficio $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.280 $ 9.280
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6Unidadresmas de papel cartaresmas de papel carta $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
14111610
Cartulina30Unidad20 cartulinas de color blanco, 2 cartulinas de color rojo, 2 cartulinas de color negras, 2 cartulinas de color azul, 2 cartulinas de color verde y 2 cartulinas de color amarillo.20 cartulinas de color blanco, 2 cartulinas de color rojo, 2 cartulinas de color negras, 2 cartulinas de color azul, 2 cartulinas de color verde y 2 cartulinas de color amarillo. $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
44121708
Marcadores13UnidadDestacadoresDestacadores $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820 $ 1.820
60121148
Papel lustre26SobreSobres de papel lustre grandeSobres de papel lustre grande $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
60121503
Rotuladores lavables10Unidad10 Plumones negros recargables para pizarra, 2 plumones rojo recargables para pizarra, 2 plumones azules recargables para pizarras y 2 plumones verde recargables para pizarras.10 Plumones negros recargables para pizarra, 2 plumones rojo recargables para pizarra, 2 plumones azules recargables para pizarras y 2 plumones verde recargables para pizarras. $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
60123601
Pegamento de purpurina2kilogramoCola friaCola fria $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
Total Neto $ 43.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.176
TOTAL OC $ 51.206


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.