Orden de Compra. Nº4061-250-SE17 "COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA JUAN POLETTE SAINT SIMON"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-250-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA JUAN POLETTE SAINT SIMON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaramirez
Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T. 11.705.138-2
Sucursal ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa5UnidadPUNTILLA CTE 1,1/2  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
31161503
Clavo-tornillo10UnidadCLAVO CTE 4"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31161503
Clavo-tornillo200UnidadTORNILLO VOLCANITA 1,5/8  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
60121902
Fieltro1UnidadFIELTRO LISO 10/40  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 2"  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
60121251
Pintura al agua1UnidadESMALTE AL AGUA COLOR GRAFITO GALON  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
60121251
Pintura al agua1UnidadESMALTE AL AGUA BLANCO GALON  $ 14.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CMS  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
11121604
Madera de coníferas15UnidadPINO 1X4X320  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750
11121604
Madera de coníferas120UnidadFORRO PINO 1/2X4X320  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
11121604
Madera de coníferas40UnidadCUARTO RODON 20X20X300 MTS  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
13102013
Policarbonato (PC)1UnidadPOLICARBONATO ALVEOLAR 4,OMM X 5,80X2,10OMTS  $ 34.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.650 $ 34.650
11121604
Madera de coníferas30UnidadPINO 2X3X320  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
Total Neto $ 446.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 446.750

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.