Orden de Compra. Nº4061-253-SE10 "COMPRA MATERIALES SALA CUNA ESTACION MARIQUINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-253-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-06-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES SALA CUNA ESTACION MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 4062-347-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 7562,7486
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122010
Divisores2Unidad no definidaSEPARADORES OFICIO SEPARADORES OFICIO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad no definidaLIBRO DE ACTALIBRO DE ACTA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
31201606
Calafateos15UnidadSILICONA BARRASILICONA BARRA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
44111905
Pizarras para plumón y accesorios3UnidadPLUMON DE PIZARRAPLUMON DE PIZARRA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.488
14111530
Notas de papel autoadhesivo4UnidadTACOS DE NOTAS TACOS DE NOTAS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
44122001
Archivadores de fichas4UnidadARCHIVADORES OFICIO ARCHIVADORES OFICIO $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.044 $ 9.044
45101903
Perforadoras de papel1UnidadPERFORADORA PERFORADORA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo4UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO CUADERNO UNIVERSITARIO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.052
31201613
Adhesivo re-usable3UnidadPEGAMENTO BARRA PEGAMENTO BARRA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.488
44122011
Carpetas para archivos4UnidadCARPETAS CARPETAS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadRESMA CARTARESMA CARTA $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681 $ 2.681
44121708
Marcadores2UnidadDESTACADORES DESTACADORES $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
Total Neto $ 39.804
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.563
TOTAL OC $ 47.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.