Orden de Compra. Nº4061-258-SE10 "COMPRA MATERIALES DE ASEO SALA CUNA MEHUIN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-258-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO SALA CUNA MEHUIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 4062-66-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 2526,43
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Jabones3Unidad no definidaJABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.751 $ 2.751
12191501
Solventes aromáticos5Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.240 $ 4.240
47121701
Bolsas de basura3UnidadBOLSA DE BASURA 80 X 110BOLSA DE BASURA 80 X 110 $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.971 $ 1.971
Toallas de papel15RolloTOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.335 $ 4.335
Total Neto $ 13.297
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.526
TOTAL OC $ 15.823


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.