Orden de Compra. Nº
4061-276-SE20
"
COMPRA INSUMOS SANITARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4061-276-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-06-2020
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA INSUMOS SANITARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
JOSE PUCHI Nº1002
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Miguel
Razón Social
INVERSIONES GRUPO10 SPA
R.U.T.
77.059.216-k
Sucursal
Miguel
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Global
MATERIALES DE ASEO COLEGIO SAN JOSÉ
$ 3.389.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.389.120
$ 3.389.120
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Global
MATERIALES DE ASEO JUAN POLETTE SAINT SIMON
$ 1.346.402,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.346.402
$ 1.346.402
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Global
MATERIALES DE ASEO ESCUELA JORGE FONTANNAZ
$ 467.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 467.795
$ 467.795
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Global
MATERIALES DE ASEO LICEO POLITÉCNICO PESQUERO DE MEHUIN
$ 2.151.223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.151.223
$ 2.151.223
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Global
MATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL DE TRALCAO
$ 734.861,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 734.861
$ 734.861
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Global
MATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL DE MISSISSIPPI
$ 894.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 894.309
$ 894.309
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Global
MATERIALES DE ASEO ALFONSO OSSES PÉREZ
$ 1.226.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.226.533
$ 1.226.533
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Global
MATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL DE PAILLACO
$ 300.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.529
$ 300.529
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Global
MATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL DE HUIFCO
$ 707.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 707.824
$ 707.824
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Global
MATERIALES DE ASEO ESCUELA FRAY BERNABÉ DE LUCERNA
$ 703.254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 703.254
$ 703.254
Total Neto
$ 11.921.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 11.921.850
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.