Orden de Compra. Nº4061-276-SE20 "COMPRA INSUMOS SANITARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-276-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS SANITARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel
Razón Social INVERSIONES GRUPO10 SPA
R.U.T. 77.059.216-k
Sucursal Miguel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalMATERIALES DE ASEO COLEGIO SAN JOSÉ  $ 3.389.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.389.120 $ 3.389.120
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalMATERIALES DE ASEO JUAN POLETTE SAINT SIMON   $ 1.346.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.346.402 $ 1.346.402
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalMATERIALES DE ASEO ESCUELA JORGE FONTANNAZ   $ 467.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.795 $ 467.795
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalMATERIALES DE ASEO LICEO POLITÉCNICO PESQUERO DE MEHUIN  $ 2.151.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.151.223 $ 2.151.223
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalMATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL DE TRALCAO  $ 734.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.861 $ 734.861
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalMATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL DE MISSISSIPPI   $ 894.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.309 $ 894.309
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalMATERIALES DE ASEO ALFONSO OSSES PÉREZ  $ 1.226.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226.533 $ 1.226.533
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalMATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL DE PAILLACO  $ 300.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.529 $ 300.529
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalMATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL DE HUIFCO   $ 707.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.824 $ 707.824
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalMATERIALES DE ASEO ESCUELA FRAY BERNABÉ DE LUCERNA   $ 703.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 703.254 $ 703.254
Total Neto $ 11.921.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 11.921.850

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.