Orden de Compra. Nº4061-284-SE18 "COMPRA MATERIALES PARA ALUMNOS ESCUELA VALLE DE MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-284-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA ALUMNOS ESCUELA VALLE DE MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalCOMPRA MATERIALES ALUMNOS VALLE DE MARIQUINA, SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 194 DE FECHA 27.07.2018, CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE18  $ 331.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.180 $ 331.180
14111509
Artículos de papelería1GlobalCOMPRA MATERIALES ALUMNOS VALLE DE MARIQUINA, SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 195 DE FECHA 27.07.2018, CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE18  $ 547.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.280 $ 547.280
Total Neto $ 878.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 878.460

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.