Orden de Compra. Nº4061-288-SE10 "COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA SAN FRANC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-288-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-06-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA SAN FRANC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 4062-66-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 34982,2642
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lavuelta
Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS
R.U.T. 9.010.177-3
Sucursal lavuelta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico50RolloPAPEL HIGENICOPAPEL HIGENICO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.387
51142619
Alcohol aromático de amoniaco8FrascoALCOHOLALCOHOL $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.112 $ 13.109
11121802
Algodón8PaqueteALGODON GRANDEALGODON GRANDE $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.112 $ 13.109
42132205
Guantes quirúrgicos8CajaGUANTES QUIRURGICOSGUANTES QUIRURGICOS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.224 $ 67.227
53131624
Toallitas húmedas6PaqueteTOALLAS HUMEDASTOALLAS HUMEDAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.555
42281912
Toallas de esterilización8Unidad no definidaTOALLAS DESIFECTANTE CLOROTOALLAS DESIFECTANTE CLORO $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.472 $ 16.471
31211903
Equipo para protección6CajaMASCARILLAMASCARILLA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563
53131606
Desodorantes6UnidadLYSOFORM (SPRAY)LYSOFORM (SPRAY) $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.834 $ 9.832
47131602
Paños de limpieza absorbente6UnidadPAÑOS ABSORBENTESPAÑOS ABSORBENTES $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
47131611
Palas para basura2UnidadPALAS CON MANGOPALAS CON MANGO $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
12161905
Limpiadores con chorros de agua1UnidadLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadCIF CREMA GRANDECIF CREMA GRANDE $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
47131803
Desinfectantes domésticos4LitroCLORO GELCLORO GEL $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.866
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4LitroCERA LIQUIDA INCOLORACERA LIQUIDA INCOLORO $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.555
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadDESINFECTANTES PARA PISO LYSOFORM LIQUIDODESINFECTANTES PARA PISO LYSOFORM LIQUIDO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992
12161902
Detergentes surfactantes1kilogramoDETERGENTEDETERGENTE $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1UnidadLUSTRA MUEBLE GRANDELUSTRA MUEBLE GRANDE $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
Total Neto $ 184.117
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.982
TOTAL OC $ 219.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.