Orden de Compra. Nº
4061-288-SE10
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COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA SAN FRANC
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4061-288-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA SAN FRANC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación
4062-66-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
JOSE PUCHI Nº1002
Comuna
Mariquina
Impuesto
34982,2642
Dirección de Envío de la Factura
JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
lavuelta
Razón Social
JORGE ADAN MESAS ARIAS
R.U.T.
9.010.177-3
Sucursal
lavuelta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
50
Rollo
PAPEL HIGENICO
PAPEL HIGENICO
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.387
51142619
Alcohol aromático de amoniaco
8
Frasco
ALCOHOL
ALCOHOL
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.112
$ 13.109
11121802
Algodón
8
Paquete
ALGODON GRANDE
ALGODON GRANDE
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.112
$ 13.109
42132205
Guantes quirúrgicos
8
Caja
GUANTES QUIRURGICOS
GUANTES QUIRURGICOS
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.224
$ 67.227
53131624
Toallitas húmedas
6
Paquete
TOALLAS HUMEDAS
TOALLAS HUMEDAS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.555
42281912
Toallas de esterilización
8
Unidad no definida
TOALLAS DESIFECTANTE CLORO
TOALLAS DESIFECTANTE CLORO
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.472
$ 16.471
31211903
Equipo para protección
6
Caja
MASCARILLA
MASCARILLA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.566
$ 7.563
53131606
Desodorantes
6
Unidad
LYSOFORM (SPRAY)
LYSOFORM (SPRAY)
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.834
$ 9.832
47131602
Paños de limpieza absorbente
6
Unidad
PAÑOS ABSORBENTES
PAÑOS ABSORBENTES
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
47131611
Palas para basura
2
Unidad
PALAS CON MANGO
PALAS CON MANGO
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
12161905
Limpiadores con chorros de agua
1
Unidad
LIMPIA VIDRIOS
LIMPIA VIDRIOS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
CIF CREMA GRANDE
CIF CREMA GRANDE
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.101
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Litro
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.864
$ 3.866
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
4
Litro
CERA LIQUIDA INCOLORA
CERA LIQUIDA INCOLORO
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.556
$ 6.555
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
DESINFECTANTES PARA PISO LYSOFORM LIQUIDO
DESINFECTANTES PARA PISO LYSOFORM LIQUIDO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.992
12161902
Detergentes surfactantes
1
kilogramo
DETERGENTE
DETERGENTE
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.185
$ 2.185
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
1
Unidad
LUSTRA MUEBLE GRANDE
LUSTRA MUEBLE GRANDE
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.555
$ 1.555
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
Total Neto
$ 184.117
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.982
TOTAL OC
$ 219.099
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.