Orden de Compra. Nº4061-291-SE10 "COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA CIRUELOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-291-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-07-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA CIRUELOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-66-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 15287,7439
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lavuelta
Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS
R.U.T. 9.010.177-3
Sucursal lavuelta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Equipo para protección6CajaMASCARILLAMASCARILLA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563
Guantes quirúrgicos2CajaGUANTES QUIRURGICOSGUANTES QUIRURGICOS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807
12141909
Fósforo P2CajaFOSFOROSFOSFOROS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSAS DE BASURA MEDIANABOLSAS DE BASURA MEDIADANA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992
53131503
Cepillos de dientes15UnidadCEPILLOS DENTALESCEPILLOS DENTALES $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.193
53131502
Pasta de dientes5UnidadPASTA DIENTEPASTA DIENTE $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
Limpiadores con chorros de agua1UnidadLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
Detergentes surfactantes2UnidadCIF EN CREMACIF EN CREM $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277
Desodorantes4UnidadLYSOFORM (SPRAY)LYSOFORM (SPRAY) $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.218
Paños de limpieza absorbente6UnidadPAÑOS LIMPIA MESAPAÑOS LIMPIA MESA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
Detergentes surfactantes2kilogramoDETERGENTEDETERGENTE $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
Desinfectantes domésticos4LitroCLORO GELCLORO GEL $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.866
Alcohol aromático de amoniaco2LitroALCOHOLALCOHOL $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277
Abrillantadores o acabados de suelos3LitroCERA LIQUIDA INCOLORACERA LIQUIDA INCOLORO $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.916
Algodón2RolloALGODON GRANDEALGODON GRANDE $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277
Papel higiénico20RolloPAPEL HIGENICOPAPEL HIGENICO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.555
Total Neto $ 80.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.288
TOTAL OC $ 95.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.