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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4061-296-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE FERRETERÍA JARDÍN NEWEN LAFQUEN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4061-8-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PUCHI Nº1002 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PUCHI Nº1002 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
8329,66612 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PUCHI Nº1002 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA MOLL |
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Razón Social |
MARINA ELISABETH MOLL PACHECO
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R.U.T. |
13.319.063-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA MOLL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211903
| Equipo para protección | 2 | Unidad | LENTES SPY FLEX SEGUN COTIZACIÓN N°6102 CON FECHA 22/06/2023 | |
$ 2.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.714
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$ 5.714
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46181504
| Guantes protectores | 2 | Unidad | GUANTES DE CABRITILLA SEGÚN COTIZACIÓN N°6102 CON FECHA 22/06/2023 | |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.026
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$ 5.025
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46171501
| Candados | 1 | Unidad | CANDADO SCANNAVINI SEGUN COTIZACIÓN N°6102 CON FECHA 22/06/2023 | |
$ 19.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.975
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$ 19.975
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31151604
| Cadena común de adujadas | 1 | Metro Lineal | CADENA GALVANIZADA SEGÚN COTIZACIÓN N°6102 CON FECHA 22/06/2023 | |
$ 5.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.462
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$ 5.462
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13102011
| Nylon - Poliamida (PA) | 2,85 | Metro Lineal | NYLON NEGRO SEGUN COTIZACIÓN N°6102 CON FECHA 22/06/2023 | |
$ 2.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.664
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$ 7.664
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Total Neto
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$ 43.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.330
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$ 52.170
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.