Orden de Compra. Nº4061-296-SE23 "INSUMOS DE FERRETERÍA JARDÍN NEWEN LAFQUEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-296-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERÍA JARDÍN NEWEN LAFQUEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4061-8-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 8329,66612
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MOLL
Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO
R.U.T. 13.319.063-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA MOLL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección2UnidadLENTES SPY FLEX SEGUN COTIZACIÓN N°6102 CON FECHA 22/06/2023  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
46181504
Guantes protectores2UnidadGUANTES DE CABRITILLA SEGÚN COTIZACIÓN N°6102 CON FECHA 22/06/2023  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.025
46171501
Candados1UnidadCANDADO SCANNAVINI SEGUN COTIZACIÓN N°6102 CON FECHA 22/06/2023  $ 19.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.975 $ 19.975
31151604
Cadena común de adujadas1Metro LinealCADENA GALVANIZADA SEGÚN COTIZACIÓN N°6102 CON FECHA 22/06/2023  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
13102011
Nylon - Poliamida (PA)2,85Metro LinealNYLON NEGRO SEGUN COTIZACIÓN N°6102 CON FECHA 22/06/2023  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.664 $ 7.664
Total Neto $ 43.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.330
TOTAL OC $ 52.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.