Orden de Compra. Nº4061-308-SE16 "MATERIALES ESCOLARES ESCUELA RURAL DE PELCHUQUIN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-308-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCOLARES ESCUELA RURAL DE PELCHUQUIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-4-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente2UnidadBOLSA DE GLOBOS LARGOS   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional7UnidadFRASCOS DE TÉMPERA DIFERENTES COLORES   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.430 $ 10.430
44103103
Tóner3UnidadTONER   $ 45.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.970 $ 137.970
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadCAJAS DE RESMAS TAMAÑO CARTA   $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.900 $ 349.900
60121236
Pinceles3UnidadPINCELES N° 18   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
60121236
Pinceles3UnidadPINCELES N°12  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
47131605
Cepillos de limpieza20UnidadCEPILLOS ADULTOS   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10UnidadTÉMPERA 12 COLORES   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
60124317
Masa de modelado5UnidadPLASTICINA DE 12 COLORES   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
60121236
Pinceles10UnidadPINCELES N°9   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
60121236
Pinceles5UnidadPINCELES N° 9   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
60121236
Pinceles5UnidadPINCELES N° 4  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
60121236
Pinceles3UnidadPINCELES N° 2  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
47131605
Cepillos de limpieza25UnidadCEPILLOS NIÑOS  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
11151701
Hilo de lana12UnidadOVILLOS DE LANA   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
11151701
Hilo de lana12UnidadHILOS GRUESOS   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby5UnidadARPILLERAS   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
53141627
Agujas de ganchillo5UnidadCROCHET   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
52151706
Palillos5UnidadPARES PALILLO   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
31211505
Pinturas aceitosas10UnidadFASCOS DE PINTURA DE GÉNERO   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Total Neto $ 645.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 645.250

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.