Orden de Compra. Nº4061-312-SE20 "Material de Oficina, Jardín "Semillitas de Alegría"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-312-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina, Jardín "Semillitas de Alegría
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-43-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 56524,81
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
Lámina para plastificar2Unidad no definida   $ 15.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.314 $ 31.314
25132002
Globos de aire caliente20Unidad no definida   $ 939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.780
44121708
Marcadores20Unidad no definida   $ 1.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.840 $ 37.840
42141502
Palitos con casquillo de fibra20Unidad no definida   $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
60124317
Masa de modelado20Unidad no definida   $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.940 $ 19.940
44121709
Lápices de cera20Unidad no definida   $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
52151507
Bombillas o pajillas para beber3Unidad no definida   $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.089 $ 1.089
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional20Unidad no definida   $ 1.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.240 $ 25.240
60121109
Blocs de dibujo20Unidad no definida   $ 341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.820 $ 6.820
44121618
Tijeras20Unidad no definida   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
60124317
Masa de modelado20Unidad no definida   $ 5.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.420 $ 107.420
31161903
Resortes espirales1Unidad no definida   $ 4.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.736 $ 4.736
Total Neto $ 297.499
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.525
TOTAL OC $ 354.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.