Orden de Compra. Nº
4061-312-SE20
"
Material de Oficina, Jardín "Semillitas de Alegría
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4061-312-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-07-2020
Nombre de la Orden de Compra
Material de Oficina, Jardín "Semillitas de Alegría
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-43-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
JOSE PUCHI Nº1002
Comuna
Mariquina
Impuesto
56524,81
Dirección de Envío de la Factura
JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44102001
Lámina para plastificar
2
Unidad no definida
$ 15.657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.314
$ 31.314
25132002
Globos de aire caliente
20
Unidad no definida
$ 939,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.780
$ 18.780
44121708
Marcadores
20
Unidad no definida
$ 1.892,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.840
$ 37.840
42141502
Palitos con casquillo de fibra
20
Unidad no definida
$ 545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.900
60124317
Masa de modelado
20
Unidad no definida
$ 997,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.940
$ 19.940
44121709
Lápices de cera
20
Unidad no definida
$ 1.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
52151507
Bombillas o pajillas para beber
3
Unidad no definida
$ 363,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.089
$ 1.089
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
20
Unidad no definida
$ 1.262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.240
$ 25.240
60121109
Blocs de dibujo
20
Unidad no definida
$ 341,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.820
$ 6.820
44121618
Tijeras
20
Unidad no definida
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
60124317
Masa de modelado
20
Unidad no definida
$ 5.371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.420
$ 107.420
31161903
Resortes espirales
1
Unidad no definida
$ 4.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.736
$ 4.736
Total Neto
$ 297.499
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.525
TOTAL OC
$ 354.024
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.