|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4061-329-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-07-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES FERRETERÍA ESCUELA VALLE DE MARIQUINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4062-45-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
|
|
R.U.T. |
69.200.400-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PUCHI Nº1002 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
|
|
R.U.T. |
69.200.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
JOSE PUCHI Nº1002 |
|
Comuna |
Mariquina
|
|
Impuesto |
17626,8795 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PUCHI Nº1002 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
alexander |
|
Razón Social |
SOCIEDADA ERICES LTDA
|
|
R.U.T. |
76.955.546-3 |
|
Sucursal |
alexander |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201503
| Cintas adhesivas de protección | 1 | Unidad | CINTA ENMASCARAR 48 MM | |
$ 1.664,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.664
|
$ 1.664
|
46181504
| Guantes protectores | 10 | Unidad | GUANTE PALMA LATEX T9 | |
$ 580,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.800
|
$ 5.798
|
42281606
| Fumigadores de gas médicos | 2 | Unidad | AGUARRÁS PASSOL 1LT. | |
$ 1.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.740
|
$ 2.740
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Unidad | FUMIGADOR 15 LTS. OSLO | |
$ 32.689,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.689
|
$ 32.689
|
30161508
| Rodillo de papel pintado | 6 | Unidad | RODILLO HELA ESPUMA 70 MM | |
$ 1.311,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.866
|
$ 7.866
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Unidad | OLEO AMANECER GL. AMARILLO REY BRILLANTE | |
$ 14.454,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.908
|
$ 28.908
|
31211904
| Brochas | 6 | Unidad | BROCHA HELA HOGAR 3 | |
$ 2.185,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.110
|
$ 13.109
|
|
|
Total Neto
|
$ 92.773
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.627
|
|
$ 110.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.