Orden de Compra. Nº4061-329-SE20 "COMPRA MATERIALES FERRETERÍA ESCUELA VALLE DE MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-329-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES FERRETERÍA ESCUELA VALLE DE MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-45-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 17626,8795
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alexander
Razón Social SOCIEDADA ERICES LTDA
R.U.T. 76.955.546-3
Sucursal alexander
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección1UnidadCINTA ENMASCARAR 48 MM   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
46181504
Guantes protectores10UnidadGUANTE PALMA LATEX T9  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798
42281606
Fumigadores de gas médicos2UnidadAGUARRÁS PASSOL 1LT.  $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.740
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadFUMIGADOR 15 LTS. OSLO  $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.689 $ 32.689
30161508
Rodillo de papel pintado6UnidadRODILLO HELA ESPUMA 70 MM  $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.866 $ 7.866
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadOLEO AMANECER GL. AMARILLO REY BRILLANTE   $ 14.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.908 $ 28.908
31211904
Brochas6UnidadBROCHA HELA HOGAR 3  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.109
Total Neto $ 92.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.627
TOTAL OC $ 110.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.