Orden de Compra. Nº4061-336-SE20 "Compra material de librería jardín "Angelitos del Valle" Padre Mamerto "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-336-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra material de librería jardín "Angelitos del Valle" Padre Mamerto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-43-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 11176,446
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería8Unidad no definida   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.088 $ 18.084
14111606
Papel artístico o papel Kraft5Unidad no definida   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.244
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10Unidad no definida   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)8Unidad no definida   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.655
14111610
Cartulina12Unidad no definida   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.958
14111610
Cartulina20Unidad no definida   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
60121148
Papel lustre2Unidad no definida   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 58.823
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.176
TOTAL OC $ 69.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.