Orden de Compra. Nº4061-340-SE15 "MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA ALFONSO OSSES PÉR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-340-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA ALFONSO OSSES PÉR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-86-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alexader
Razón Social ALEXANDER MAURICIO ERICES RUIZ
R.U.T. 12.991.675-3
Sucursal Alexader
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA 6011-1/8 KRAFTER  $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
31241608
Metal en barras cuadrado4UnidadPERFIL CUADRADO 15x15x1.5 mMm:  $ 3.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.680 $ 14.680
31161601
Pernos de anclaje16UnidadPERNO CORRIENTE 1/4 x 3"  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080
31161705
Tuerca tapa16UnidadTUERCA CTE. 1/4"  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240
31161710
Tuercas de expansión16UnidadGOLILLA PLANA CTE. 1/4  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadANTICORROSIVO NEGRO GALÓN AMANECER  $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
31211904
Brochas1UnidadBROCHA HELA 2 1/2"   $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.998 $ 1.998
31211904
Brochas1UnidadBROCHA HELA 1 1/2"   $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDILUYENTE SINTÉTICO 1 LITRO   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
23131507
Tela para lijar2UnidadLIJA METAL N° 60  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
11101712
Aleación ferrosa1UnidadFIERRO ESTRIADO 12 mm   $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
Total Neto $ 44.608
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 44.608

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.