Orden de Compra. Nº4061-342-SE15 "Compra materiales ferreteria Sala Cuna San Francis"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-342-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales ferreteria Sala Cuna San Francis
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-86-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alexader
Razón Social ALEXANDER MAURICIO ERICES RUIZ
R.U.T. 12.991.675-3
Sucursal Alexader
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Galón Oleo galón lila brillante $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
27111704
Enchufes2Unidad Enchufe hembra $ 2.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150
27111704
Enchufes1Unidad Enchufe macho $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
31211904
Brochas1Unidad Brocha HELA 1" $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
31211904
Brochas1Unidad Brocha HELA 1 1/2" $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
39101605
ampolletas fluorescentes2Unidad Ampolleta ahorro energía 20W-100W espiral $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad4Unidad Picaporte dorado 3" UYUS $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340 $ 3.340
23231602
Rodillo de terminación2Unidad Rodillo chiporro Hela 7" pelo largo $ 3.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.962 $ 7.962
46171503
Juegos de cerraduras4Unidad Aldaba galvanizada 2" UYUS $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880
46171501
Candados4Unidad Candado ODIS serie B 30MM $ 3.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.560 $ 14.560
46171503
Juegos de cerraduras2Unidad Cerradura cilindrica ODIS bronce $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
86131502
Pintura1Tarro Oleo 1 litro verde trebol billante $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Litro Diluyente sintético 1 lts. $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
31201503
Cintas adhesivas de protección3Rollo Cinta enmascarar 24 MM $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910 $ 2.910
Total Neto $ 92.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 92.662

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.