Orden de Compra. Nº4061-344-SE19 "COMPRA IMPLEMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MARIQUINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-344-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA IMPLEMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTUCHOS DE TINTA 950 NEGRA  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTUCHOS DE TINTA 951 AMARILLA  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTUCHOS DE TINTA 951 CELESTE  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTUCHO DE TINTA ROSADA  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
42281514
Calefactores de higienización o accesorios1UnidadTERMOVENTILADOR   $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.990 $ 24.990
Total Neto $ 99.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 99.990

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.