Orden de Compra. Nº
4061-359-SE20
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Compra de material de hojalatería para reparaciones Jardín "Semillitas de Alegría"
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4061-359-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-08-2020
Nombre de la Orden de Compra
Compra de material de hojalatería para reparaciones Jardín "Semillitas de Alegría"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
JOSE PUCHI Nº1002
Comuna
Mariquina
Impuesto
100095,61
Dirección de Envío de la Factura
JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jorge Ivan
Razón Social
JORGE IVAN BENAVENTE HENRIQUEZ
R.U.T.
13.585.749-1
Sucursal
Jorge Ivan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31181604
Sello mecánico
8
Unidad no definida
$ 2.878,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.024
$ 23.024
31161620
Pernos de cabeza hexagonal
10
Unidad no definida
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.650
$ 117.650
31161620
Pernos de cabeza hexagonal
10
Unidad no definida
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.650
$ 117.650
49171503
Caballete y trampolín de saltos
1
Unidad no definida
$ 35.296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.296
$ 35.296
40141705
Caños
12
Unidad no definida
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.928
$ 110.928
11101704
Acero
3
Unidad no definida
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
46181506
Ponchos protectores
3
Unidad no definida
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
40142306
Asientos de tubería
3
Unidad no definida
$ 18.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.724
$ 56.724
31231319
Tubería de acero inoxidable
3
Unidad no definida
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.169
$ 20.169
Total Neto
$ 526.819
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 100.096
TOTAL OC
$ 626.915
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.