Orden de Compra. Nº4061-359-SE20 "Compra de material de hojalatería para reparaciones Jardín "Semillitas de Alegría""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-359-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra de material de hojalatería para reparaciones Jardín "Semillitas de Alegría"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 100095,61
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Ivan
Razón Social JORGE IVAN BENAVENTE HENRIQUEZ
R.U.T. 13.585.749-1
Sucursal Jorge Ivan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181604
Sello mecánico8Unidad no definida   $ 2.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.024 $ 23.024
31161620
Pernos de cabeza hexagonal10Unidad no definida   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.650 $ 117.650
31161620
Pernos de cabeza hexagonal10Unidad no definida   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.650 $ 117.650
49171503
Caballete y trampolín de saltos1Unidad no definida   $ 35.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.296 $ 35.296
40141705
Caños12Unidad no definida   $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.928 $ 110.928
11101704
Acero3Unidad no definida   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
46181506
Ponchos protectores3Unidad no definida   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
40142306
Asientos de tubería3Unidad no definida   $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.724 $ 56.724
31231319
Tubería de acero inoxidable3Unidad no definida   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.169 $ 20.169
Total Neto $ 526.819
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.096
TOTAL OC $ 626.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.