Orden de Compra. Nº4061-362-SE14 "ARTÍCULOS DE ASEO ESCUELA ALFONSO OSSES PEREZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-362-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2014
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO ESCUELA ALFONSO OSSES PEREZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-11-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 32459,41
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102703
Servicios de limpieza de suelos5UnidadLIMPIA PISO 900 CC POET SURTIDOS   $ 1.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
47131813
Limpia Pantalla2UnidadLIMPIA VIDRIOS 900 CC MISTER MÚSCULOS   $ 1.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.112 $ 3.112
53131608
Jabones5UnidadJABÓN BARRA POPEYE ROPA  $ 534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo3UnidadTRAPERO DOBLE OJAL VIRUTEX   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
53131615
Productos de higiene femenina2UnidadTOALLA HIGIÉNICA NORMAL   $ 1.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.574 $ 2.574
53131608
Jabones1UnidadJABÓN LÍQUIDO   $ 8.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.860 $ 8.860
10191509
Insecticidas2UnidadINSECTICIDA RAID ARAÑAS Y CUCARACHAS   $ 2.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.954 $ 5.954
14111704
Papel higiénico4UnidadPAPEL HIGIÉNICO 50 METROS * 8 ROLLOS   $ 2.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.192 $ 10.192
14111703
Toallas de papel5RolloTOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS METRO DE NOVA ULTRA   $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.375 $ 7.375
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑOS ABSORBENTES DANZARINA 20x20 AMARILLO   $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLÓN PLÁSTICO DOÑA CLORINDA   $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930 $ 3.930
12141901
Cloro Cl15LitroCLORO CLORINDA 1 LITRO TRADICIONAL  $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140
12141901
Cloro Cl3UnidadCLORO GEL CIF BAÑO 900 cc  $ 1.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.489 $ 3.489
30181515
Estanque del WC25UnidadDESINFECTANTE W.C. PASTILLA PATO AZUL 48 GRAMOS   $ 742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.550 $ 18.550
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1BaldeCERA CREMA VIRGINIA ROJA CREMA   $ 54.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.578 $ 54.578
47131502
Paños de limpieza3UnidadPAÑOS AMARILLO ASEO 30 x 40 cm  $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591 $ 591
12161902
Detergentes surfactantes1BidónLIMPIA PISO 5 LITROS VIM CON AMONIACLORO   $ 8.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
47121701
Bolsas de basura3UnidadBOLSA DE BASURA 80 x 120 SUPERIOR ROLLO 80 x 120   $ 2.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.522 $ 6.522
47121701
Bolsas de basura3UnidadBOLSA DE BASURA 50 x 55 SUPERIOR 20 UNIDADES   $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.673 $ 2.673
12191501
Solventes aromáticos5UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM   $ 1.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.445 $ 6.445
Total Neto $ 170.839
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.459
TOTAL OC $ 203.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.