Orden de Compra. Nº4061-376-SE10 "COMPRA MATERIALES DE ASEO SALA CUNA SAN FRANCISCO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-376-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-07-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO SALA CUNA SAN FRANCISCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-66-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 37222,4117
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lavuelta
Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS
R.U.T. 9.010.177-3
Sucursal lavuelta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Guantes quirúrgicos8CajaGUANTES QUIRURGICOSGUANTES QUIRURGICOS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.224 $ 67.227
Equipo para protección1CajaMASCARILLA x 50 UNIDADESMASCARILLA x 50 UNIDADES $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.546 $ 15.546
Desinfectantes domésticos5UnidadDESINFECTANTES LYSOFORM LIQUIDODESINFECTANTES LYSOFORM LIQUIDO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992
Limpia Pantalla1UnidadLIMPIA VIDRIOLIMPIA VIDRIO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
Paños de limpieza absorbente6UnidadPAÑO ABSORBENTEPAÑO ABSORBENTE $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
Desodorantes6UnidadLYSOFORM (SPRAY)LYSOFORM (SPRAY) $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.328
Limpiadores de suelos4UnidadVIRUTLLA LIQUIDAVIRUTLLA LIQUIDA $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.572 $ 8.571
Desinfectantes domésticos8UnidadTOALLAS DESINFECTANTE CLOROXTOALLAS DESINFECTANTE CLOROX $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.806
Detergentes surfactantes5UnidadCIF EN CREMACIF EN CREMA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.195 $ 8.193
Detergentes surfactantes1kilogramoDETERGENTE DETERGENTE $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
Alcohol aromático de amoniaco8LitroALCOHOLALCOHOL $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.112 $ 13.109
Abrillantadores o acabados de suelos4LitroCERA LIQUIDA INCOLORACERA LIQUIDA INCOLORO $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.555
Desinfectantes domésticos4LitroCLORO GELCLORO GEL $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.866
Mopas húmedas6PaqueteTOALLAS HUMEDASTOALLAS HUMEDAS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Algodón8RolloALGODON GRANDEALGODON GRANDE $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.112 $ 13.109
Papel higiénico50RolloPAPEL HIGENICOPAPEL HIGENICO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.387
Total Neto $ 195.907
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.222
TOTAL OC $ 233.129


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.