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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4061-393-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de materiales de aseo S.Cuna Ciruelos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4062-9-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PUCHI Nº1090 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PUCHI Nº1002 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
26439,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PUCHI Nº1002 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-06-2011 |
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Proveedor |
juana huenchul cabezas |
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Razón Social |
JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
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R.U.T. |
11.590.490-6 |
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Sucursal |
juana huenchul cabezas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 4 | Unidad no definida | PAQUETES DE TOALLA NOVA 3 UNIDADES | PAQUETES DE TOALLA NOVA 3 UNIDADES |
$ 1.535,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.140
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$ 6.140
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Unidad no definida | TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX | TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX |
$ 2.362,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.620
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$ 23.620
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12191601
| Solventes de alcohol | 5 | Unidad no definida | BOTELLAS DE ALCOHOL | BOTELLAS DE ALCOHOL |
$ 3.552,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.760
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$ 17.760
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Unidad no definida | TOALLITAS HUMEDAS BABYLAND | TOALLITAS HUMEDAS BABYLAND |
$ 2.558,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.580
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$ 25.580
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12131706
| Cerillas | 2 | Unidad no definida | CAJAS DE FOSFOROS GRNADES | CAJAS DE FOSFOROS GRANDES |
$ 946,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.892
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$ 1.892
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14111704
| Papel higiénico | 8 | Unidad no definida | PAQUETES DE CONFORT 4 UNIDADES | PAQUETES DE CONFORT 4 UNIDADES |
$ 2.219,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.752
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$ 17.752
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 10 | Unidad no definida | CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS | CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS |
$ 4.641,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.410
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$ 46.410
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Total Neto
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$ 139.154
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.439
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$ 165.593
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.