Orden de Compra. Nº4061-393-SE11 "Compra de materiales de aseo S.Cuna Ciruelos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-393-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo S.Cuna Ciruelos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-9-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 26439,26
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel4Unidad no definidaPAQUETES DE TOALLA NOVA 3 UNIDADESPAQUETES DE TOALLA NOVA 3 UNIDADES $ 1.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.140
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLAS DESINFECTANTES CLOROXTOALLAS DESINFECTANTES CLOROX $ 2.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.620 $ 23.620
12191601
Solventes de alcohol5Unidad no definidaBOTELLAS DE ALCOHOLBOTELLAS DE ALCOHOL $ 3.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLITAS HUMEDAS BABYLANDTOALLITAS HUMEDAS BABYLAND $ 2.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.580 $ 25.580
12131706
Cerillas2Unidad no definidaCAJAS DE FOSFOROS GRNADESCAJAS DE FOSFOROS GRANDES $ 946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.892 $ 1.892
14111704
Papel higiénico8Unidad no definidaPAQUETES DE CONFORT 4 UNIDADESPAQUETES DE CONFORT 4 UNIDADES $ 2.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.752 $ 17.752
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definidaCAJAS DE GUANTES QUIRURGICOSCAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS $ 4.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.410 $ 46.410
Total Neto $ 139.154
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.439
TOTAL OC $ 165.593


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.