Orden de Compra. Nº4061-403-SE19 "COMPRA MATERIALES ESCOLARES ESCUELA RURAL DE HUIFCO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-403-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESCOLARES ESCUELA RURAL DE HUIFCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTUCHO DE TINTA 932 XL  $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
60123601
Pegamento de purpurina10UnidadPEGAMENTO EN BARRA   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
14111610
Cartulina10UnidadPLIEGOS DE CARTULINA   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44121708
Marcadores5UnidadPLUMONES PERMANENTES   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaRESMAS TAMAÑO CARTA   $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
Total Neto $ 48.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 48.540

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.