Orden de Compra. Nº4061-408-SE21 "ARTÍCULOS COVID-19 ESCUELA JUAN POLETTE SAINT SIMON (SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-408-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2021
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS COVID-19 ESCUELA JUAN POLETTE SAINT SIMON (SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 45801,97
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 10 UNIDADES  $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.910 $ 6.910
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaBOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 10 UNIDADES  $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.010 $ 4.010
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLORO TRADICIONAL 1 LITRO TREMEX AL 5%  $ 951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.510 $ 9.510
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO 50X60 MICROFIBRA ABSORBENTE   $ 2.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.670 $ 20.670
44102905
Bolsitas o paños absorbentes1Unidad no definidaPAÑOS MULTIUSO MICROFIBRA VIRUTEX   $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.849
53131606
Desodorantes10UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 360 CC A/BACT LYSOFORM  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.270 $ 22.270
53131608
Jabones1UnidadJABÓN LÍQUIDO 5 LITROS TREMEX LIMP TOTAL   $ 9.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.239 $ 9.239
47131708
Dispensador de papel de seda del cuarto de baño3UnidadDISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TECNOPAPEL  $ 39.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.128 $ 118.128
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 300 METROS TECNOROLL  $ 8.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.590 $ 16.590
14111704
Papel higiénico1Unidad no definidaPAPEL HIGIÉNICO 4 ROLLOS 500 METROS TECNORO  $ 5.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.251 $ 5.251
44121713
Plumillas2UnidadPLUMILLA LIMPIA VIDRIO MANGO 40 CM  $ 3.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.046 $ 6.046
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per5UnidadCAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLE  $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
42281912
Toallas de esterilización10UnidadTOALLA DESINFECTANTE VIRUTEX 50Ú LIMÓN  $ 1.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.430 $ 14.430
Total Neto $ 241.063
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.802
TOTAL OC $ 286.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.