Orden de Compra. Nº4061-409-SE09 "COMPRA DE PAPEL DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-409-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PAPEL DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-46-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna *
Impuesto 6526,5
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARGON LTDA.
Razón Social SOC. IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARGON LTDA.
R.U.T. 76.027.222-1
Sucursal MARGON LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Papel para fotocopiadora o impresora15Resmapapel fotocopia cartapapel fotocopia carta $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.350 $ 34.350
Total Neto $ 34.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.526
TOTAL OC $ 40.876


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.