Orden de Compra. Nº4061-413-SE15 "Compra materiales de oficina para Sala C Est. Mari"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-413-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de oficina para Sala C Est. Mari
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-81-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 20873,59
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores1Caja Caja plumones de pizarra $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
44121706
Lápices de madera1Caja Caja lapices pasta azul $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
44122104
Clips para papel1Caja Clips $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
56101703
Escritorios1Unidad Set oficina $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294
44121707
Lápices de colores4Unidad Lápices pasta $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
44121708
Marcadores10Unidad Marcador punta fina negro $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121708
Marcadores10Unidad Destacadores $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
44121708
Marcadores1Unidad Marcador grande $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
44121802
Líquido corrector10Unidad Corrector $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
44121802
Líquido corrector1Unidad Corrector liquid paper $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
14111509
Artículos de papelería1Resma Resma opalina oficio $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
14111509
Artículos de papelería1Resma Resma termolaminadora oficio $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
14111509
Artículos de papelería3Resma Resma tamaño carta $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.799 $ 8.799
14111509
Artículos de papelería3Resma Resma tamaño oficio $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
31201517
Cinta para empaquetar10Rollo Scotch $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
14111509
Artículos de papelería10Rollo Cinta doble faz $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
14111509
Artículos de papelería10Rollo Rollo papel adhesivo $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
Total Neto $ 109.861
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.874
TOTAL OC $ 130.735


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.