Orden de Compra. Nº
4061-434-SE10
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Materiales de aseo para sala cuna Estación Mariqui
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4061-434-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
31-08-2010
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de aseo para sala cuna Estación Mariqui
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-66-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
JOSE PUCHI Nº1002
Comuna
Mariquina
Impuesto
14930,1677
Dirección de Envío de la Factura
JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
lavuelta
Razón Social
JORGE ADAN MESAS ARIAS
R.U.T.
9.010.177-3
Sucursal
lavuelta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102305
Pañales para bebé
1
Unidad no definida
Pañales talla XG
Pañales talla XG
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
3
Unidad no definida
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
51142619
Alcohol aromático de amoniaco
2
Botella
Alcohol grande
Alcohol grande
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.277
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic
2
Caja
GUANTES QUIRURGICOS
GUANTES QUIRURGICOS
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.806
$ 16.807
12131706
Cerillas
6
Caja
Caja de Fósforos
Caja de Fósforos
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Unidad
Guantes de Goma
Guantes de Goma
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
47131806
Barniz o ceras de muebles
3
Unidad
Lustramuebles
Lustramuebles
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.764
$ 4.765
47131605
Cepillos de limpieza
1
Unidad
Escobillon
Escobillon
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.387
$ 1.387
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
3
Unidad
Cera incolora
Cera incolora
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.917
$ 4.916
47131605
Cepillos de limpieza
1
Unidad
Limpiador de vidrios de goma
Limpiador de vidrios de goma
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
11121802
Algodón
5
Unidad
Paquetes de algodón grande
Paquetes de algodón grande
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
47121701
Bolsas de basura
3
Unidad
Bolsas de basura tamaño grande
Bolsas de basura tamaño grande
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.402
$ 3.403
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
Detergente OMO chico
Detergente OMO chico
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.976
$ 2.975
47131502
Paños de limpieza
3
Unidad
Paños absorventes
Paños absorventes
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.387
14111704
Papel higiénico
30
Unidad
Papel confort
Papel confort
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.840
$ 9.832
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
CIF EN CREMA
CIF EN CREMA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
47131816
Desodorantes
6
Unidad
Lisoform Spray
Lisoform Spray
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.834
$ 9.832
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
CLORINDA
CLORINDA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.731
Total Neto
$ 78.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.930
TOTAL OC
$ 93.510
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.