Orden de Compra. Nº4061-434-SE10 "Materiales de aseo para sala cuna Estación Mariqui"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-434-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-08-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para sala cuna Estación Mariqui
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-66-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 14930,1677
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lavuelta
Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS
R.U.T. 9.010.177-3
Sucursal lavuelta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102305
Pañales para bebé1Unidad no definidaPañales talla XGPañales talla XG $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
47131804
Productos de limpieza de amoniaco3Unidad no definidaCLORO GELCLORO GEL $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
51142619
Alcohol aromático de amoniaco2BotellaAlcohol grandeAlcohol grande $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic2CajaGUANTES QUIRURGICOSGUANTES QUIRURGICOS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807
12131706
Cerillas6CajaCaja de FósforosCaja de Fósforos $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2UnidadGuantes de GomaGuantes de Goma $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
47131806
Barniz o ceras de muebles3UnidadLustramueblesLustramuebles $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.765
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadEscobillonEscobillon $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3UnidadCera incoloraCera incolora $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.916
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadLimpiador de vidrios de gomaLimpiador de vidrios de goma $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
11121802
Algodón5UnidadPaquetes de algodón grandePaquetes de algodón grande $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
47121701
Bolsas de basura3UnidadBolsas de basura tamaño grandeBolsas de basura tamaño grande $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.403
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadDetergente OMO chicoDetergente OMO chico $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.975
47131502
Paños de limpieza3UnidadPaños absorventesPaños absorventes $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.387
14111704
Papel higiénico30UnidadPapel confortPapel confort $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.832
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF EN CREMACIF EN CREMA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
47131816
Desodorantes6UnidadLisoform Spray Lisoform Spray $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.834 $ 9.832
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORINDACLORINDA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.731
Total Neto $ 78.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.930
TOTAL OC $ 93.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.