Orden de Compra. Nº4061-438-SE14 "COMPRA ALIMENTOS ESCUELA JOSÉ ARNOLDO BILBAO PF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-438-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-08-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALIMENTOS ESCUELA JOSÉ ARNOLDO BILBAO PF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-17-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Mercadito
Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA
R.U.T. 9.397.645-2
Sucursal El Mercadito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas8BotellaBEBIDAS DE 2,5 l.   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50201712
Bebidas de Té1Caja  $ 3.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
50181901
Pan fresco4UnidadPAN   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
10161701
Gladiolos cortados3UnidadLONGANIZA   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
14111703
Toallas de papel3UnidadTOALLA NOVA   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
52121602
Servilletas4UnidadSERVILLETAS   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
50201706
Café1UnidadNESCAFÉ   $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.190 $ 4.190
73131601
Servicios de elaboración de productos de carne o d8UnidadCARNE   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200
10151512
Semillas o almácigos de lechuga4UnidadLECHUGAS   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2kilogramoAZÚCAR   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50171551
Sal de cocina o de mesa1kilogramoSAL   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
Total Neto $ 112.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 112.890

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.